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诚然,我,没有高档而充满魅力的文凭,但专业理论知识根底较为扎实,并具有工作所必需的丰富的实践管理经验。我坚信:凭自己实实在在的真实本领,以及高度务实的职业精神,总会有明智的伯乐相中我的!
一直以来,本人秉承“活到老,学到老,好好学习,天天向上”的求知理念,日复一日年复一年地,不断获取新知识更新旧知识,持续努力地提高理论水平、业务技能和政策水平。我可以自豪地说:我是个,永远不会被当今社会、被知识经济时代淘汰的人才。
本人郑重友好声明:凡一味地重学历而不重真才,务虚而不务实,管理追求形式主义不正规的公司,请勿打扰,以免浪费双方宝贵的时间!!
公司名称: |
内地国有企业 |
从职日期: |
1996-2013 |
所属行业: |
原材料加工制造印刷 / 其他 |
所在部门: |
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担任职位: |
财务科长、内审专员等 |
工作描述: |
负责全盘财务会计核算和管理工作;总厂及下属分厂的内部审计工作。 |
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公司名称: |
深圳福斯特数控机床有限公司 |
从职日期: |
1996-2013 |
所属行业: |
机械制造/制冷设备 / 其他 |
所在部门: |
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担任职位: |
财务经理 |
工作描述: |
负责全盘财务管理、会计核算、税务管理等工作。 |
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公司名称: |
力劲科技集团有限公司 |
从职日期: |
1996-2012 |
所属行业: |
原材料加工制造印刷 / 其他 |
所在部门: |
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担任职位: |
集团审计部经理 |
工作描述: |
1、负责拟制集团内部审计有关制度、流程(大陆),并按规定提交审计总监审核、报审核委员会批准。
2、制定集团内部审计年度工作计划、季度审计计划和年度人力资源计划。
3、组织并监督内部审计计划的有效实施,合理分派审计小组人员。
4、处理内审人员与被审计单位的意见分歧,不能取得一致时报告审计总监。
5、对经审计主管审核后的审计报告初稿、工作底稿做再次复核,并定稿。
6、负责审核委员会季度工作详细报告和简要报告初稿的撰写,并在审核委员会正式会议之前的15日内提交审计总监审批。
7、参加审核委员会季度工作会议,以及其他与内部审计有关的会议,并跟进会议决定的事项。
8、审核“内部审计实施进程跟踪记录”资料,复核《员工内部审计工作考核记录表》。
9、具体组织集团管理层临时安排的专项审计工作任务。
10、对各具体审计项目的实施进行全程督导。
11、组织审计业务知识的培训和学习。
因自己的出色工作,致使集团审计工作不断走向制度化、规范化、科学化,在促进下属公司管理水平的提高,防范和降低经营、财务、税务风险方面起到了非常积极的作用,曾得到集团董事局和审核委员会的高度评价。 |
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期望工作方式: |
不限 |
期望职位: |
财务类|审计经理/主管-其他 |
期望工作地点: |
广东/深圳/市辖区 |
期望行业: |
原材料加工制造印刷 / 其他 |
从事该行业: |
20年以上 |
是否可跨区域: |
只在期望工作地点工作 |
到职日期: |
根据企业要求 |
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